Apuração das Demonstrações Contábeis para o SPED

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Apuração das Demonstrações Contábeis para o SPED

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Esta rotina permite realizar apurações das demonstrações contábeis que estarão disponíveis para a geração da Escrituração Contábil Digital.

SSC_Apuracao_Demonstracoes_SPED

 

Campos da Tela:

 

Ano: Informe o ano que deseja realizar a apuração.

 

Período: Informe um período, dentro do ano informado para realizar a apuração.

 

Grau: Para a geração da ECD é possível informar apenas o penúltimo ou último grau, em caso de testes ou para gerar as demonstrações mais rapidamente. Entretanto, para a recuperação da ECD na ECF é obrigatório gerar as demonstrações de forma analítica, ou seja, em contas de último grau.

 

Código da SCP: Este campo será habilitado apenas quando a empresa for parametrizada como "Sociedade em Conta de Participação" e atender as seguintes condições:
 
1. No módulo “Fiscal” possuir cadastro de SCP em “Cadastro/SCP\Fundo ou Clube de Investimento” com Classificação de Entidade igual a "4" e;
 
2. No Plano de Contas ou Centro de Custo estiver vinculado o “Código SCP”.

 
Informe o Código da SCP que deseja realizar a apuração.
 

Importante:
Para fins de conferências de relatórios Por SCP no Sistema, clique aqui.

 

Gerar Contas com Saldo Zero: Gera todas as contas, inclusive as que estiverem com saldo zero. Se desmarcada esta opção as contas sem saldo (no caso do Balanço) ou sem movimentação (no caso do DRE) não serão listadas. Exceção à essa regra são as contas do Patrimônio Líquido, que serão todas sempre geradas, independentes de terem saldo ou não, em função da DMPL.

 

Gerar Saldo Anterior (Saldo de Balanço): Quando marcada esta opção irá considerar os saldos cadastrados em Saldos de Balanço, e passará a gerá-los no arquivo da ECD nos registros do Bloco J, como saldo anterior. Esta opção é de uso exclusivo para empresas que precisam evidenciar os saldos iniciais com base no Saldo de Balanço cadastrado.

 

Excluir Demonstrações já Geradas nesse Exercício: Se marcado esta opção, o sistema eliminará todos os registros da tabela referente ao período selecionado.

 

Abertura da Empresa Diferente de Janeiro no Ano Anterior: Esta opção apenas deve ser utilizada, quando no exercicio anterior ocorrer de ter situações especificas como por exemplo (abertura da empresa, inicio da contabilização no meio do período de  dias e meses fora da data de apuração das transferencia, ex.: 15/08/202X).

 

Quadro Geração do Balanço Patrimonial/DRE: Ao informar o ano, automaticamente é marcada uma das opções de acordo com a quantidade de Lotes de Transferência existentes no sistema, referente ao período informado. Caso queira marcar uma periodicidade diferente da informada, poderá realizar a alteração.